我們8月有兩次筆業(yè)務(wù)(給一家做的),開了40590的發(fā)票,當(dāng)時(shí)一筆款付清了4000,另一筆預(yù)付款3300。昨天10月20號(hào),我們收到了8月的貨款30170 又拿回了3120的發(fā)票說要紅沖,就是說我們實(shí)際總共收到了37470,現(xiàn)在這個(gè)賬我不知道怎么做。上個(gè)季度報(bào)稅那我就要找7300的發(fā)票,到他們都是一萬一萬開的,我籌不到7300的發(fā)票
萌萌
于2017-10-21 11:32 發(fā)布 ??716次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-10-21 22:49
您好,開發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收賬款,33290,現(xiàn)金或者銀行存款,4000,預(yù)收賬款,3300,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,40590減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,40590*增值稅率/(1+增值稅率)。10月份,收到貨款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,30170,貸:應(yīng)收賬款,30170。拿回的發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)3120,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)3120減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)3120*增值稅率/(1+增值稅率)。
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您好,開發(fā)票時(shí),借:應(yīng)收賬款,33290,現(xiàn)金或者銀行存款,4000,預(yù)收賬款,3300,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,40590減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,40590*增值稅率/(1+增值稅率)。10月份,收到貨款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,30170,貸:應(yīng)收賬款,30170。拿回的發(fā)票,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)3120,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)3120減去稅金,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)3120*增值稅率/(1+增值稅率)。
2017-10-21 22:49:44

你好,現(xiàn)在就借庫存商品,貸預(yù)收賬款就可以,銷售后,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸庫存商品,但是因?yàn)闆]有發(fā)票,稅務(wù)局不承認(rèn),所以年底匯算清繳要調(diào)整增利潤(rùn),這樣就可以啦,明白了嗎?
2016-10-12 20:26:56

你好,因?yàn)橹邦A(yù)付時(shí)掛在預(yù)付賬款,所以后面的貨款也用預(yù)付賬款計(jì),等付款時(shí)再?zèng)_。
2017-01-05 02:47:48

你好!是的,可以這樣做
2020-04-15 22:04:22

正確,不放心的話可以備注,收款80萬元,開票100萬元。
2022-01-13 11:06:07
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