我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

機構改革,兩個事業單位合并賬務該如何處理?
答: 機構改革中,兩個事業單位合并賬務應該采取以下步驟來處理: 1、盡快建立新的會計系統,以便合并后的單位能夠有一個統一的會計憑證體系。 2、將原有的會計憑證對應到新的會計憑證上,以便能夠跟蹤賬務的變化。 3、根據兩個事業單位原有的財務報表,整合出新的財務報表,以及新的會計核算體系。 4、全面檢查賬務是否完善,如發現賬務不規范,需要進行修改或補充完善。 5、對于新增的會計科目,要按照會計原則進行編制,以保證新的會計科目的準確性和完整性。 6、在合并后的單位中,要開展定期的財務報告審計,以確保賬務的真實性和準確性。
機構改革,兩個行政單位合并成一個單位,固定資產調入的賬務處理
答: 你好,同學。 你是正常按你所有的資產和負債余額進行并賬處理。 借 資產類 貸負債類 凈資產類
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,今年機構改革,5月單位撤銷,資產并入新單位,接收單位如何并帳賬務處理?
答: 你好,同學。 借 Xx資產 貸 資本公積。

