
營改增單位預付款收費收入如何入帳
答: 營改增單位預付款收費收入如何入帳
老師,我公司1月收了甲公司預付款10萬,當時做的會計分錄是借:銀行 貸:預付帳款現在4 月給甲方公司開具增值稅發票.那我應如何做帳啊是先借 應收帳款 貸 營業收入 貸應付增值稅 之后再借 預收帳款 貸 應收帳款??還是直接 預收帳款 貸 營業收入,貸應付增值稅
答: 借:銀行 貸:預付帳款 這步應該是預收賬款 4月份 借:預收賬款 貸:主營業務收入 銷項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
先收錢:借庫存現金 貸預收賬款。再發貨:借預收賬款 貸主營業務收入先發貨:借應收帳款 貸主營業務收入。 再收款:借庫存現金 貸應收帳款先付款:借預付賬款 貸庫存現金。 再收到貨:借庫存商品 貸預付賬款先收到貨:借庫存商品 貸應付帳款。 再付款:借應付帳款貸現金
答: 您好,一般情況下,可以這樣處理的。
1、我前幾天預付了5塊給廠家,后面幾天陸續收到一筆4塊,后來又收到一筆10塊的預付款 ,那我4塊那筆要再暫估入帳嗎? 2、我10塊那筆收到后,我分兩份打給廠家,其中有一筆發票到了,我又該怎么做。
老師,我們公司是平臺,我這樣做對嗎?付款時:借預付帳款,借現金。下單時:借:其他貨幣資金,貸主營業務收入,同時借:主營業務成本,貸:應付帳款。借應付帳款,貸:預付帳款。
老師,我五六七月的帳做好了,發現五月份有四筆工程款收入沒有做進去,這個到帳的工程款又是4月份開的票,怎么辦?我是從營改增后開始建帳的,這些收入能做到八月份去嗎


李老師 解答
2015-11-07 10:33