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小草
于2017-10-17 17:08 發布 ??2001次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-17 17:08
你好,之前轉賬的分錄是?
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用友應收賬款,轉賬中的紅字沖回怎么做?
答: 你好,之前轉賬的分錄是?
借:原材料 1000 貸:應付賬款-暫估應付賬款 1000下月初,用紅字沖回,等收到發票再處理,紅字沖回是怎樣處理
答: 您好! 借:原材料 1000(紅字或者負數表示) 貸:應付賬款-暫估應付賬款 1000(紅字或者負數表示)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,年中計提了壞賬準備,7月應收款收回,計提的壞賬準備用紅字沖回嗎?
答: 是的 計提的壞賬有收回的 沖銷計提的壞賬
用友軟件,在應收模塊中的紅字對沖手工對沖中,取消之后,怎么不顯示了?
討論
收到郵局退回的撫恤費匯費,應該怎么做賬,是否用紅字沖
請問老師:紅字更正、沖銷賬務處理(做賬出錯)和銷售退回賬務處理一樣嗎?(借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費)沖回時 紅字做賬。
去年年底做了一筆借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估。結轉了成本,今年收到發票沖回時借:主營業務成本(紅字),貸:應付賬款-暫估(紅字)。利潤怎么辦?需要沖回嗎?
老師好,我們本月有一個費用要紅沖,也就是別人開給我們的費用紅沖掉,稅金已經抵扣過了,但是發票不需要退回,也不要入賬,就是請問這個情況,我們的進項稅怎么做分錄?是借管理費用紅字,借進項稅紅字,貸(我們之前掛的是其它應收款),現在我們調賬紅字之后,沖賬是:借預收賬款 藍字,貸其它應收款 藍字,現 在就是這個進項稅紅字怎么處理,就直接紅沖,還是需要通過進項稅轉出科目?如果是,分錄怎么做?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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