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羅達
于2017-10-17 16:20 發布 ??684次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-10-17 16:21
您好!銷售方不是做進項轉出啊。是扣減銷售額啊
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我們銷售方開了一張紅字發票,為什么申報時,要在附表二進項稅額轉 我的理解是直接在銷售額時扣減就可以了
答: 您好!銷售方不是做進項轉出啊。是扣減銷售額啊
銷售折讓紅字發票入賬是沖減進項稅額還是計入進項稅額轉出呢?
答: 紅字發票做賬是沖減進項 報稅是填寫進項轉出欄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,對方開據銷售發票,涉及退款,我方開據經字信息表后,對方開據了紅字發票,我方做了進項稅額轉出200元,請問填寫加計抵減時,這200元怎么處理呢
答: 你好,同學。 200不可作為加計扣除的標的的
銷售方開具紅字發票還用做進項稅額轉出嗎
討論
老師你好,有紅字發票的,增值稅進項明細表里的認證發票加上紅字共14份,一份紅字發票,添寫金額欄時怎么計算的?進項稅額是用其他進項稅額減去紅字發票上的進項稅額嗎?
我是購買方發票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發票信息表注明的進項稅額 ?
五月銷售收入是44276.13,銷項稅額是2656.57;進項金額是34482.76,進項稅額是5517.24,同時該月開了一張紅字發票-84331.31,稅額是-5059.88,那么銷項收入是-40055.18,稅額是-2403.31,請問我該怎么報稅?報幾次了都不成功,不會報
五月銷售收入是44276.13,銷項稅額是2656.57;進項金額是34482.76,進項稅額是5517.24,同時該月開了一張紅字發票-84331.31,稅額是-5059.88,那么銷項收入是-40055.18,稅額是-2403.31,我該怎么報稅?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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