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曾曾
于2017-10-17 10:56 發布 ??976次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-10-17 11:10
轉出的進項稅額填寫到附表二的簡易計稅方法征稅項目用欄即可。
曾曾 追問
2017-10-17 11:16
老師好,是不是在表二35欄也要填?要不我本月是交10萬增值稅,但主表自動生成時加上了那個轉出的金額
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進項稅額轉出增值稅申報表怎么填,填哪行
答: 你好,附表 2和主表對應下面有進項稅額轉出,你對應進去填寫就可以
存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進項稅額轉出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報,要怎樣申報?
答: 你好這個問題已經回復你。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅,出口時候已經在國稅局增值稅申報表26+28填寫進項稅額轉出,拿到退稅之后,增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個數是自動生成的
老師好!我是一家房地產企業,老項目所是選擇簡易征收,上月收到一張增值稅專票,我去稅局認證了,這個月填增值稅申報表時,我要把那認證的進項稅額轉出,應該填那兩個表?
討論
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
貸款服務的增值稅進項稅款轉出填增值稅申報表的附表二的哪一欄?
老師,增值稅有進項稅額轉出我們應該怎樣填報申報表
增值稅申報附表二進項稅額轉出可以填報負數嗎?謝謝
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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曾曾 追問
2017-10-17 11:16