
老師,急急急。我想問一下,今年三月份預提的差旅費163000元,現在拿到了這兩張發票,我能不能沖掉:其他應付款呢?分錄要怎么做才正確呢?
答: 你好!這兩張發票放在預提分錄后面,沖掉其他應付款時,付款時才沖,借:其他應付款 貸:銀行存款
2016年11月10萬差旅費發票,借費用差旅費貸其他應付款,次年2月才拿到開具時間為11月份的發票,那分錄怎么做
答: 不行吧,這是跨年的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,請問:法人預支給員工的差旅費,借其他應付款—法人,貸是什么?差旅費嗎?之后如果有剩余,怎么處理呢
答: 貸庫存現金或者是銀行,回來做借銀行 庫存薪金 管理費用差旅費 貸其他應付款


o韋寶蕓☆ 追問
2017-10-16 10:40
陳靜老師 解答
2017-10-16 11:01
o韋寶蕓☆ 追問
2017-10-16 11:07
陳靜老師 解答
2017-10-16 11:16
o韋寶蕓☆ 追問
2017-10-16 11:17
陳靜老師 解答
2017-10-16 11:29