請(qǐng)問(wèn)一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問(wèn)2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問(wèn)
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,庫(kù)存只能13000千克,開(kāi)發(fā)票15000千 問(wèn)
學(xué)員您好!是您庫(kù)存只有13000,開(kāi)了15000的票嗎 答
由于公司有車(chē)輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問(wèn)
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問(wèn)
你好,這個(gè)按工時(shí)來(lái)計(jì)入就可以了。 答

下面這張表,我這個(gè)月企業(yè)所得所得稅這個(gè)申報(bào)表上面能不能看出我這個(gè)月用不用計(jì)提企業(yè)所得稅?
答: 需要看累計(jì)數(shù)據(jù),就是累計(jì)需不需要交稅
老師好,我們企業(yè)這個(gè)季度有企業(yè)所得稅11000多點(diǎn),2019年企業(yè)虧損了,我們老板不想交這個(gè)企業(yè)所得稅,問(wèn)能不能在這個(gè)月或下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候把去年的虧損額填進(jìn)企業(yè)所得稅的報(bào)表上,這樣就可以不用交錢(qián)了,我們老板的這個(gè)想法可行么?
答: 可以的 可以彌補(bǔ)虧損的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月企業(yè)所得稅報(bào)表,新辦企業(yè)前面三個(gè)月都是虧損的,這樣不用預(yù)繳也不用做計(jì)提交所得稅的分錄吧,所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)么?最后繳納所得稅那直接填0?是這樣么?
答: 你好!利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不用計(jì)提所得稅


淡然若水 追問(wèn)
2017-10-15 20:17