老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發(fā)票給公司 答
我們是勞務(wù)分包公司,其他勞務(wù)分包公司給我們開的 問
其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項票可以用。 答
老師,你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應(yīng)付職工薪酬貸方合計5萬,其中主營業(yè)務(wù)成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼金額 。 你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計 5 萬,其中主營業(yè)務(wù)成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬 ,而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細(xì),只能開大類, 問
你好,這個要么就按正規(guī)的開,要么你們就承擔(dān)風(fēng)險。 沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險的辦法。 答

以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
答: 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄是指將上一年度未結(jié)轉(zhuǎn)的損益項目,轉(zhuǎn)入到下一年度的損益賬戶中,以確保準(zhǔn)確和完整的損益表反映企業(yè)實際的業(yè)務(wù)情況。一般的做法是在結(jié)賬之前,在報表調(diào)整時,先將上一年度未結(jié)轉(zhuǎn)的損益項目,記入本年未分配利潤,再將未分配利潤轉(zhuǎn)入到下一年度的損益賬戶中,以確保準(zhǔn)確和完整的損益表反映企業(yè)實際的業(yè)務(wù)情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 怎么做分錄
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤【或做相反的分錄】
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄
答: 你好,年度損益調(diào)整期末無余額,轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤。

