老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

會給購貨方開具紅字增值稅發票
答: 您好,在對方退貨,或者發票開具有錯誤的時候,會給購貨方開具紅字增值稅發票的。
購方發票已抵扣,現在購貨方開具紅字增值稅專業發票信息表,然后銷售方開具紅字發票給購貨方。請問原來收到的已抵扣的增值稅發票需要退還給購貨方嗎?
答: 你好 購買方已經認證了 原發票未退回的。 需要你們給紅字發票的對應聯次給他們紅沖的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月開具了紅字發票申請單,必須當月開具紅字發票嗎?購貨方當月開了紅字發票申請單,銷售方沒有給開紅字發票,購貨方當月如何進行增值稅申報呢?
答: 你好,沒有規定填寫了紅字申請單就必須開具紅字發票的 購貨方按正常申報就是了,取得了紅字發票再做進項負數處理

