APP下載
阿澈
于2017-10-10 10:05 發布 ??1955次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-10 10:08
你好,是不含稅的收入金額
阿澈 追問
2017-10-10 10:10
勞務也是不含稅金額嗎?應該填在哪里?
鄒老師 解答
你好,是的 勞務填寫在服務,不動產,無形資產收入欄次
2017-10-10 10:15
@鄒老師:我們是個體戶的,未超過9萬,是不是填在未達起征點銷售額那里,勞務的也一樣不超過9萬也跟商品一樣嗎?
2017-10-10 10:16
你好,是的,填寫在未達起征點收入欄次 銷售商品,提供勞務可以分別計算9萬的免征額度
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅申報是填寫金額還是填寫價稅合計
答: 你好,填寫金額,收入是不含稅金額
按其應申報的增值稅申報里面的金額填的是價稅合計嗎?
答: 你好,是不含稅的收入金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅申報表,填了下面兩個數據,需要填增值稅減免稅申報明細表嗎?(小規模,設計行業,本季開了6張普票,價稅合計29220,金額合計28930.7,稅額合計289.3)
答: 你好對的 是這么做的
個體戶申報上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價稅合計2395820
討論
一月開出了一張工程服務的發票,價稅合計是44282元,2月申報增值稅的時候,附表三是這樣的,應該怎么申報?
公司銷售蔬菜類的,發票上開的是免稅的金額就是價稅合計了,但是增值稅申報的又有稅額呢,但是增值稅也是免了的呢?這個怎么做賬呢?
上個月專票開票退回,這個月紅沖,開的正數票小于紅沖數,也就是這個月收入合計為負數,怎么申報增值稅申報
收到購水泵增值稅進項發票,價稅合計1100元,該票未認證,未抵扣,本月增值稅納稅申報表0申報,求會計分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
阿澈 追問
2017-10-10 10:10
鄒老師 解答
2017-10-10 10:10
阿澈 追問
2017-10-10 10:15
鄒老師 解答
2017-10-10 10:16