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于2017-10-09 15:07 發布 ??672次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-09 15:09
你好,開具負數發票就可以沖銷開具當月的收入,銷項稅額,同樣可以少交稅 只是不是退回而已
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進項發票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
購買方取得紅字增值稅發票是沖減進項稅額還是做進項稅轉出?
答: 你好,是做進項稅額負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,請問紅字進項發票借:應交稅費—應交增值稅(進項稅)還是進項稅額轉出呢?
答: 你好 計入進項稅額轉出科目。
銷售折讓需要做進項稅額轉出就是購方開具增值稅紅字發票如何開?
討論
老師你好!我們在申報上月增值稅時,提示有張紅字發票要做進項稅額轉出,估計是我們在紅沖的時候,收票單位已經進行進項抵扣了。請問這種情況怎么處理呢?
老師 我們上個月開了一份紅字信息表(我們是購買方),已經認證的了,銷售方的紅字發票這個月才給我們,那我們報增值稅的時候需要把進項稅額轉出嗎?
7月開出的發票,9月發生銷貨退回,開具了紅字發票,購買方做進項稅額轉出處理,那銷售方8月交了7月份那批貨的增值稅怎么退回來呢
進項增值稅專用發票銷售開具紅字.,是有多少紅字才有多少進項稅額轉出嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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