請(qǐng)問公司成本費(fèi)用支出預(yù)付款給其他個(gè)人(不是公司 問
同學(xué)你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)收款 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問
工資不會(huì)發(fā)放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個(gè) 問
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 一塊做這個(gè)就行。因?yàn)槟沅N售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發(fā)票。 答
老師,我想請(qǐng)問一下,我們的收入,能拿來做實(shí)收資本嗎? 問
收入不能直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本 答
老師, 固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答

老師,外賬數(shù)據(jù)和內(nèi)賬數(shù)據(jù)怎么樣能對(duì)上,是不是只要對(duì)余額就行
答: 這個(gè)余額肯定是對(duì)不上的。
內(nèi)外賬的數(shù)據(jù)混到一塊了,做完外賬,想做內(nèi)賬,是不是要把外賬做過的部分再做到內(nèi)賬里面,不然余額對(duì)不上啊?
答: 你好, 是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,內(nèi)賬和外賬的銀行余額要對(duì)的上嗎?如果外賬有一次業(yè)務(wù),而內(nèi)賬沒有,如何處理
答: 你好,內(nèi)戰(zhàn)是做了所有的業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,需要對(duì)得上,應(yīng)該對(duì)得上。

