
發(fā)現(xiàn)跨年賬目 有現(xiàn)付錯(cuò)記銀付的現(xiàn)象,設(shè)涉及管理費(fèi)用及工程成本,改怎么使用以前年度損益調(diào)整做賬務(wù)處理?
答: 你好 你去看看去年是怎么做分錄的 。 是怎么錯(cuò)誤了這樣好調(diào)整的
有個(gè)去年的管理費(fèi)用需要在今年沖減。是不是只能做賬務(wù)處理調(diào)整以前年度損益調(diào)整?那該如何做賬務(wù)處理?以前的報(bào)表需要改正嗎?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤 需要調(diào)整未分配利潤期末余額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上年度多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用,本年度怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理,求分錄
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老師,之前社保做進(jìn) 管理費(fèi)用—社保費(fèi) 今年補(bǔ)做去年的 用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄
2019年12月份開的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費(fèi)用_辦公費(fèi)用嗎?還是說要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
老師您好,19年估了管理費(fèi)用,借 管理費(fèi)用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費(fèi)用,這樣做對(duì)么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補(bǔ)提到今年的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。
老師.我想請(qǐng)問一下以前年度計(jì)提的殘障金,今年發(fā)現(xiàn)不用繳納,需要從管理費(fèi)用里面沖減,這個(gè)需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整么

