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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-27 20:57

工資   借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬 
  借;應付職工薪酬     貸;銀行存款等科目   
支付社保 借;應付職工薪酬  其他應收款  貸;銀行存款

2.20 追問

2017-09-28 14:47

零售企業經濟業務,要求變分錄 
春天百貨商店2013年4月發生如下經濟業務 
1.從當地百貨公司購進雙喜牌壓力鍋20只,進價每只65元,增值稅稅率17%,貨款及進項稅額合計為 1521元,開出銀行轉賬支票付訖。含稅零售價每只89元。 
2,本月初從市百貨站購進雪絨牌內衣240套,進價每套54元,零售價每套80元,貨款已付,商品驗收入庫。本月中旬收到市百貨站更正發票,雪絨牌保暖內衣的批發價應為45元,應退貨款2160元增值稅367.20元。 
3,本月春天百貨對過季的50件保暖內衣進行銷價出售,該商品原價為260元,進價180元,現銷價為200元全部出售。

鄒老師 解答

2017-09-28 14:48

1借;庫存商品    應交稅費   貸;銀行存款 
2,借;庫存商品  應交稅費    貸;應付賬款等科目 
3,借;應收賬款    貸;主營業務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業務成本   貸;庫存商品

2.20 追問

2017-09-28 14:52

4 本月購進牛仔褲1000條,每條56元,增值稅專用發票上注明貨款56000元,增值稅9520元,運費為200元,增值稅22元,當即承付 
5 當月購進紅棗2000千克,每千克9元,增值稅專用發票上注明的貨款18000元,增值稅3060元,運費200元,增值稅為22元。

鄒老師 解答

2017-09-28 14:52

4 借;庫存商品 應交稅費 貸;銀行存款 
5  借;庫存商品 應交稅費 貸;應付賬款等科目

2.20 追問

2017-09-28 14:55

老師能幫每個分錄的金額標上嗎?我不怎么懂

鄒老師 解答

2017-09-28 15:19

1借;庫存商品20*65   應交稅費 20*65   *17%貸;銀行存款(合計) 
2,借;庫存商品240*54 應交稅費 貸;應付賬款等科目 
3,借;應收賬款 貸;主營業務收入200*50  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
借;主營業務成本 貸;庫存商品180*50 
4 借;庫存商品 1000*56+200  應交稅費9520 貸;銀行存款(合計) 
5 借;庫存商品 2000*9+200應交稅費3060+22 貸;應付賬款等科目(合計)

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017-09-21 14:42:00
工資 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目 支付社保 借;應付職工薪酬 其他應收款 貸;銀行存款
2017-09-27 20:57:49
您好,1、相當于多扣了員工個人社保公積金, 繳納社保時, 借應付職工薪酬,借其他應付款-個人社保公積金,貸銀行存款 發放工資時, 借應付職工薪酬,貸其他應付款-個人社保公積金,貸銀行存款 退給員工時, 借其他應付款-個人社保公積金,貸銀行存款 2、沒有計提社保,直接按減免后的單位社保部分做 借管理費用,貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬,貸銀行存款
2020-07-27 22:11:34
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-09-20 09:17:25
你好 意思你在員工工資多扣了個人部分的社保。 你貸方是多了其他應收款。 那么你繳納是借方。 你多的錢在其他應收款貸方放著。 下個月扣即可。 不需要單獨做分錄調整的
2020-06-22 10:06:20
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