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白云
于2017-09-27 20:33 發布 ??848次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-09-28 11:48
是代收代付(就是幫別人收,然后再轉岀去給他,但是中間有差額算是我們的勞務費)
白云 追問
2017-09-28 13:03
是3月份代付12450,7月份代收15000,分錄還是這樣子嗎
李愛文老師 解答
2017-09-27 20:37
具體這個是什么錢呢,如果是工程款,需要做收入
2017-09-28 11:52
做其他應付款處理 借:銀行存款 15000 貸:其他應付款15000 付款時 借:其他應付款12450 貸:銀行存款 做勞務收入 借:其他應付款2550 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉勞務成本
2017-09-28 13:56
就是上述的分錄是這樣的
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代收帳款15000元,代付出去時12450元,余額不用再支付,這個應該怎樣做會計分錄
答: 具體這個是什么錢呢,如果是工程款,需要做收入
9月開始做帳,但引用之前銀行,期初有余額,我9月期初設置要怎樣保持借貸平衡呀,會計分錄如何做?
答: 你好,需要錄入所有期初余額的,這樣才可以保持平衡 然后在9月份之后根據業務作出分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付帳款的會計分錄怎么做?
答: 收貨時 借:原材料 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 付貨款時 借:應付賬款 貸:銀行存款(或庫存現金)
去年向個人借款的金額少記了,所以今年期初余額少記了,怎么補錄少記的這部分金額的會計分錄怎么寫?
討論
利用雙倍余額遞減法寫會計分錄,有那些分錄可以寫,最好是五六個分錄
跨年了,如何把上個月的余額用會計分錄表示到元月份來?
你好,老師,請問下加計抵減如果我當期沒抵減完,只抵減了一部分還有余額,這樣的話怎樣做會計分錄
知道期初余額怎樣寫會計分錄
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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白云 追問
2017-09-28 13:03
李愛文老師 解答
2017-09-27 20:37
李愛文老師 解答
2017-09-28 11:52
李愛文老師 解答
2017-09-28 13:56