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kj_II3AaTxJBejo
于2017-09-27 17:05 發布 ??1736次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-27 17:19
請教老師,對不同供貨單位的暫估都放在(應付賬款-暫估)這一個科目里嗎?
kj_II3AaTxJBejo 追問
2017-09-27 18:07
老師,如果原材料發票一直沒收到,每月初還要沖回嗎,那樣報表就成負數了可以嗎!
2017-09-28 11:52
請教老師,已經結轉的成本還用處理嗎?
鄒老師 解答
2017-09-27 17:08
你好,是可以暫估的 借;勞務成本 貸;應付賬款——暫估
2017-09-27 17:20
你好,是的,明細就是 應付賬款-暫估,而不需要按對方單位設置明細的
2017-09-27 18:09
你好,需要沖回,然后繼續做暫估處理
你好,已經結轉的成本不做調整的,除非確有錯誤
微信里點“發現”,掃一下
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單位設計費發票進勞務成本科目,本月沒有收到發票,可以暫估入賬嗎?
答: 你好,是可以暫估的 借;勞務成本 貸;應付賬款——暫估
作為成本的項目成本發票當月沒開回來,這個成本如何入賬,預提費用科目已經取消了,用暫估嘛,成本可以暫估嗎?
答: 你好!業務真實、發票下個月可以取得的話可以暫估成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開出發票但尚未形成成本,月底怎么暫估成本?開出發票時借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費暫估成本時怎么走科目?最后發生成本,應怎么把暫估的沖回?
答: 借:主營業務成本 -暫估 貸:庫存商品
因為單位有暫估入庫的成本,為了區分結轉成本的時候設了二級科目,主營業務成本-暫估,那么不是暫估商品,是正常結轉的,主營業務成本下設二級科目要設什么名稱?
討論
暫估入庫的商品,成本已經結轉,發票來了,暫估科目怎么沖銷
建筑業,6月開票項目,6月沒有成本發票,需要暫估成本,還是等有成本發票時再做成本入賬?6月暫估成本時,沒有暫估依據.
購買的無發票二手設備暫估入賬,計提設備成本如何做分錄?
以前年度暫估成本,未取得發票,清算時已調增交稅,那暫估成本的科目怎么調賬?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624478 個
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kj_II3AaTxJBejo 追問
2017-09-27 18:07
kj_II3AaTxJBejo 追問
2017-09-28 11:52
鄒老師 解答
2017-09-27 17:08
鄒老師 解答
2017-09-27 17:20
鄒老師 解答
2017-09-27 18:09
鄒老師 解答
2017-09-28 11:52