
工廠在交社保時漏交了員工的社保,現在以現金的方式發給該員工,這個會計分錄應該怎么作呢?應該作什么科目?
答: 你好!你這個外帳上面應該要去補交。
如果說社保醫保失業金在工資表上多提和少提啦回來調整會計科目,分錄如何來做?最好有會計分錄,謝謝
答: 多計提就沖銷借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目 少計提就補計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司收到別人掛靠社保現金200元,會計分錄應該怎樣寫?下月幫別人買社保時會計分錄怎么沖銷?
答: 你好,借:庫存現金 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款


徐 追問
2017-09-26 08:57
宋生老師 解答
2017-09-26 08:59