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糖糖
于2017-09-22 09:48 發布 ??1302次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-09-22 09:53
預交增值稅的時候,借:應交稅費_預交增值稅,貸:銀行存款,那期末怎么處理?
糖糖 追問
2017-09-22 10:00
好的,謝謝老師
宋生老師 解答
2017-09-22 09:49
借:應交稅金—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 月末不用單獨處理
2017-09-22 09:55
你好!借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款 月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅
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建筑企業預交增值稅月末怎么會計處理?
答: 借:應交稅金—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 月末不用單獨處理
建筑企業預交增值稅及附加稅會計處理?
答: 你好!借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款 然后借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 然后繳納借應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是一個中介公司,聯系了一個賣家將他自己的建筑企業資質賣給另外一個公司,這個業務應該怎么進行會計處理
答: 你好,學員,你說的是哪個公司的 賬務處理
老師,建筑業會計處理有啥特點?
討論
開放商開發然后掛靠建筑企業自行施工怎么會計處理
老師:營改增后建筑業會計處理有變動,學堂什么時候更新?
建筑企業掛靠的會計與稅務處理
建筑業年底成本估計的會計處理
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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糖糖 追問
2017-09-22 10:00
宋生老師 解答
2017-09-22 09:49
宋生老師 解答
2017-09-22 09:55