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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-21 11:06

借;銀行存款  貸;其他應付款 
借;其他應付款  貸;銀行存款

好好學習,天天向上 追問

2017-09-21 11:07

老師好,麻煩問您一個,我們公司是做來料加工的,客戶的來的料有報廢件我們把的賣廢品了,現在是把廢品錢給客戶了 
但是賣廢品的時候我記賬是借:庫存現金 貸:主營業務收入  應交稅費-應交增值稅進項 
現在我把錢給客戶了,應該怎么記賬?

鄒老師 解答

2017-09-21 11:12

借;銀行存款 貸;其他應付款 
借;其他應付款 貸;銀行存款 
不應當確認收入的

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相關問題討論
你好,你看一下你有這個經營范圍嗎?有范圍的才可以。
2023-01-09 11:00:49
你好 你要是加工業務開加工費就對?
2021-08-06 12:10:32
是的,是的,是的,是的,可以
2020-06-23 15:07:51
根據實際金額來暫估的,為什么暫估呢?就是因為付了錢沒有發票所以才先暫估的
2019-11-18 09:27:31
同學其實是一樣的同學。
2019-10-17 17:12:26
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