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好好學習,天天向上
于2017-09-21 11:06 發布 ??1168次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-21 11:06
借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款
好好學習,天天向上 追問
2017-09-21 11:07
老師好,麻煩問您一個,我們公司是做來料加工的,客戶的來的料有報廢件我們把的賣廢品了,現在是把廢品錢給客戶了 但是賣廢品的時候我記賬是借:庫存現金 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅進項 現在我把錢給客戶了,應該怎么記賬?
鄒老師 解答
2017-09-21 11:12
借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款 不應當確認收入的
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你好,老師,我公司是路橋公司可以考瀝青混凝料加工費嗎
答: 你好,你看一下你有這個經營范圍嗎?有范圍的才可以。
只要客戶那邊有來料,不管多少我們開給他的就是加工費對嗎?
答: 你好 你要是加工業務開加工費就對?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,問下暫估加工費是根據什么來暫估?
答: 根據實際金額來暫估的,為什么暫估呢?就是因為付了錢沒有發票所以才先暫估的
代加工費是這樣嗎
討論
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
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