
老師,公司日常都是由股東臨時借款經(jīng)營的,我貸記其他應(yīng)付款,有時他會轉(zhuǎn)出一些款,我借記其他應(yīng)收,那他領(lǐng)票回來報(bào)銷時我是每次都需要直接用其他應(yīng)收款對沖,還是可以先暫時,借記相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款,到時金額比較多時一筆匯總沖銷,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款呢?還是兩種方法都可以
答: 你好,建議都用其他應(yīng)付款來做。
電費(fèi)預(yù)提費(fèi)用做負(fù)債科目是公司費(fèi)用,那另一個科目做其他應(yīng)收款是怎么理解
答: 你好,是不是之前已經(jīng)有借款,然后這次抵消了借款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一次繳納三個月房租可以放在其他應(yīng)收款里每月轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎?還是其他科目?
答: 1、可以的 2、建議可以計(jì)入預(yù)付賬款--房租科目核算。

