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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-19 20:15

您好,是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)處理,等銷售項大于進(jìn)項時再處理。

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您好,是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)處理,等銷售項大于進(jìn)項時再處理。
2017-09-19 20:15:12
借 銷項 100 轉(zhuǎn)出款交增值稅300,貸進(jìn)項? 400 借未交增值稅? 300 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅 300
2022-10-18 09:25:13
20萬是我留抵的哦,也是用未交增值稅這個可以是嗎<br><br>
2018-12-08 11:58:47
你好,上月留底在哪個科目里呢
2021-12-16 21:23:31
1、進(jìn)項稅額”的賬務(wù)處理 (1)國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-11-07 10:34:19
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