
小規模公司購買固定資產合同約定15萬,開票產品14萬,按裝費1萬,入賬是:借:固定資產14 管理費-安裝費1 貸:應付賬款15 這樣對不對?
答: 你好不對的,這個安裝費一塊做固定資產
固定資產暫估入庫問題?如果6月18日 固定資產入庫 暫估入庫 100萬借:固定資產-XX 貸:應付賬款-XX公司那么7月份 需要折舊借:管理費用 11萬 貸:累計折舊 1萬那么 8月份票到后 票上原值 80萬我8月份 如何折舊 折舊多少?
答: 您好,調整暫估原值和多計提折舊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月購入固定資產,會計分錄為,借固定資產,貸應付賬款,次月折舊分錄為,借管理費用~折舊費,貸累計折舊。對嗎?
答: 分錄正確。


凱琳 追問
2023-02-09 13:44
凱琳 追問
2023-02-09 13:44
郭老師 解答
2023-02-09 13:45
郭老師 解答
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