由于小規(guī)模納稅人是按季度申報增值稅,但是本季度內公司正常開具了銷售貨物的發(fā)票需要交納增值稅,但是也開具了紅沖服務類型業(yè)務的發(fā)票,那申報的時候服務類的增值稅本季度是負數,請問這樣子填寫進去的增值稅申報表可以正常在網上申報成功嗎?
歡喜豬
于2017-09-17 00:18 發(fā)布 ??1129次瀏覽
- 送心意
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2017-09-17 07:07
沖減紅字發(fā)票后銷售額小于零的,納稅人按照“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”對紅字發(fā)票進行分類,分別沖減“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”銷售額,其中小于零的銷售額,進行零申報,當期未沖減完的,下期繼續(xù)沖減。因沖減紅字發(fā)票導致“一窗式”比對無法通過的,人工強行比對通過。
沖減紅字發(fā)票后銷售額小于零的,納稅人按照“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”對紅字發(fā)票進行分類,分別沖減“應稅貨物及勞務”和“應稅服務”銷售額,其中小于零的銷售額,進行零申報,當期未沖減完的,下期繼續(xù)沖減。因沖減紅字發(fā)票導致“一窗式”比對無法通過的,人工強行比對通過。
(3)紅字發(fā)票沖減銷售額有余額的,納稅人應填寫紅字發(fā)票沖減銷售額臺賬,報主管稅務機關備案,以便下期繼續(xù)沖減。
相關問題討論

你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

您好,季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58

在電子稅務局就是可以報的
2021-06-30 11:19:17

您好!不用申報增值稅。
不申報不代表你不能計算出來應納的增值稅。你按應納的增值稅來申報地稅。
2016-09-19 11:33:00

同學你好,就填你截圖的這個申報表就可以。
季度銷售額不超過30萬,填9、10、19、20欄
2019-04-13 16:13:45
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歡喜豬 追問
2017-09-17 10:22
陳靜老師 解答
2017-09-17 10:24