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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-16 11:45

你好,主要是為了控制增值稅的應納稅額 
因為你成本是確定的,購進抵扣的多了,而實際并沒有銷售自然庫存就越來越大了

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相關問題討論
你這個之前暫估,你沖掉是使用以前年度損益調整,不會影響本年的利潤,不能沖本年的主營業務成本,
2020-07-11 09:48:16
你好,主要是為了控制增值稅的應納稅額 因為你成本是確定的,購進抵扣的多了,而實際并沒有銷售自然庫存就越來越大了
2017-09-16 11:45:18
你好1;? ?除非你 不做進項稅;? 含稅計入成本費用 可以抵減的 ;2.? ? 你是啥業務的 ;? 你購進馬上就做結轉成本嗎?? 你銷售了嗎? ?
2023-01-10 13:28:31
您好!可以的。
2016-12-27 14:14:28
進項稅和成本沒有關系 增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內購進貨物。企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業務收入/其他業務收入 同時結轉成本。 借:主營業務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-14 16:17:05
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