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老師我想問供應商4月開給我們的庫存商品發票,現在發現錯了,并重新開具給我們專票了,我們是紅沖4月的分錄,現在重新做一筆分錄嗎?
付了款出去供應商一直沒開票給我,當時暫估入庫的分錄借庫存商品,貸應付帳款。現在如果收不到這張票了,要把它做平的分錄怎么寫?
出借庫存商品給供應商,單價1000,10個。歸還時商品已掉價,單價900,6個,另外4個還了其他規格的商品,單價980元。已補差價320元給對方。分錄又如何做?

