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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-14 05:47

老師,去年交的維護費時借管理費用,貸現金,今年抵扣的分錄借應交稅費增值稅貸管理費用對嗎?

鄒老師 解答

2017-09-13 10:51

你好,不需要調整了,因為本來就沒有抵扣

玲子 追問

2017-09-13 10:54

國稅說去年的進費用了,不能抵扣,想抵扣,必須調賬,我應該怎么調啊,

鄒老師 解答

2017-09-13 10:54

你好,這個賬務處理并沒有問題啊

玲子 追問

2017-09-13 10:55

我今年要抵扣,應該怎么做分錄,請寫詳細一些

鄒老師 解答

2017-09-13 10:55

你好,不需要調整,本身的賬務處理是正確的

玲子 追問

2017-09-13 10:58

@鄒老師:老師,今年抵扣,分錄怎么做,借應交稅金-增值稅  330   貸未分配利潤330嗎還是什么

鄒老師 解答

2017-09-13 11:01

借;應交稅費——應交增值稅  貸;管理費用

鄒老師 解答

2017-09-14 08:50

你好,是的,減免的時候是這樣處理,貸方不是計入營業外收入,而是計入管理費用

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參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
你好,一般納稅人是記錄固定資產的,但是實際操作中,一般全部都是記錄管理費用,然后抵扣是轉入營業外收入。
2016-10-13 20:46:41
你好,不需要調整了,因為本來就沒有抵扣
2017-09-13 10:51:07
辦公費,it費等都可以
2019-07-10 14:33:46
你好,抵扣分錄是在什么時候抵扣就在哪個月做這個分錄
2019-01-04 13:30:06
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