
老師,這樣計提增值稅借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅這個分錄正確嗎?應該怎么做這個分錄?
答: 你好,是一般納稅人結轉未交增值稅嗎?
老師請問,我這月開發票有增值稅銷項,月末分錄是不是做下分錄,借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-預交增值稅,下個月交,借:應交稅費-未交增值稅貸現金,這樣做分錄對么
答: 月末結轉是,借,應交稅費~應交增值稅~銷項稅,貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅,應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 借,應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅,貸,應交稅費~未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果應交增值稅是200, 200-480=-200應該怎么做分錄
答: 這個是不用繳納增值稅的,你借:應交稅費—未交增值稅 200.貸:應交稅費—應交增值稅—減免稅 200


搖曳紫玫瑰 追問
2017-09-12 10:43
袁老師 解答
2017-09-12 10:45
搖曳紫玫瑰 追問
2017-09-12 10:52
搖曳紫玫瑰 追問
2017-09-12 10:55
袁老師 解答
2017-09-12 11:04