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有的問題老師,您好!我公司現在以對賬單回傳的日期確認當月收入(未開票),做的分錄是 把稅給暫估進去了,然后等到開完票,就直接沖稅,分錄是 這樣子做可以嗎?之前都是整個沖的啊
老師,您好!我公司現在以對賬單回傳的日期確認當月收入(未開票),做的分錄是 把稅給暫估進去了,然后等到開完票,就直接沖稅,分錄是 這樣子做可以嗎?之前都是整個沖的啊
請教一個問題的有的問題老師,您好!我公司現在以對賬單回傳的日期確認當月收入(未開票),做的分錄是 把稅給暫估進去了,然后等到開完票,就直接沖稅,分錄是 這樣子做可以嗎?之前都是整個沖的啊

