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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-08 17:09

你好!你7也可以用收據做進貨的,然后9月收到發票貼進去就可以了。

范云云 追問

2017-09-08 17:18

你好 老師 那請問我6月份購買了1批材料5000元 現金支付 是不是這樣做 借:庫存商品 貸:現金  ?分錄對嗎?開收據怎么開?9月份收到的發票日期就是9月份了 可以直接粘貼到收據后面?

宋生老師 解答

2017-09-08 17:19

您好!收據對方開給你啊。 
你可以借原材料-暫估 貸現金。 
然后9月的時候沖減暫估,然后做正確的,把發票貼在9月正確的后面也行

范云云 追問

2017-09-09 18:50

@宋老師:好的 謝謝

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你好!你7也可以用收據做進貨的,然后9月收到發票貼進去就可以了。
2017-09-08 17:09:39
一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應付賬款——暫估款1000 2、結轉成本,分錄是: 借:主營業務成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發票后賬務處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結轉成本,分錄是: 借:主營業務成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應付賬款1030 4、結轉成本,分錄是: 借:主營業務成本1030 貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
借 應交稅費-銷項 貸 主營業務成分 把稅金從成本中剔除出來即可
2019-04-07 08:27:40
收到發票,借,庫存商品 負數,貸,預付賬款 負數,按發票金額,借,庫存商品,貸,應付賬款,如果發票金額與暫估金額沒有差異,主營業務成本不用調整
2019-05-21 10:45:55
您好 這樣賬務處理正確的
2020-04-21 12:27:18
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