修理廠是17年5月份成立 但是一直沒有做賬,修理廠購進了一批貨物(油漆 保險杠 大燈 發動機護板等等),當初老板為了少一些費用 就沒有要求銷貨方開發票 也一直是0申報 但是7月份開了發票 從表面上看只有收入有發票 其他購貨進來的都沒有發票 如果我把購貨進來的放在預付賬款里面 等9月份收到了發票 在做庫存商品的話 7月份做的收入要結轉成本怎么做賬務處理?
范云云
于2017-09-08 16:59 發布 ??1043次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-09-08 17:09
你好!你7也可以用收據做進貨的,然后9月收到發票貼進去就可以了。
相關問題討論

你好!你7也可以用收據做進貨的,然后9月收到發票貼進去就可以了。
2017-09-08 17:09:39

一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應付賬款——暫估款1000
2、結轉成本,分錄是:
借:主營業務成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發票后賬務處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結轉成本,分錄是:
借:主營業務成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應付賬款1030
4、結轉成本,分錄是:
借:主營業務成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30

借 應交稅費-銷項 貸 主營業務成分 把稅金從成本中剔除出來即可
2019-04-07 08:27:40

收到發票,借,庫存商品 負數,貸,預付賬款 負數,按發票金額,借,庫存商品,貸,應付賬款,如果發票金額與暫估金額沒有差異,主營業務成本不用調整
2019-05-21 10:45:55

您好
這樣賬務處理正確的
2020-04-21 12:27:18
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范云云 追問
2017-09-08 17:18
宋生老師 解答
2017-09-08 17:19
范云云 追問
2017-09-09 18:50