
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
申報(bào)增值稅的時(shí)候,銷項(xiàng)發(fā)票直接采集?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?我想問,申報(bào)增值稅之前,采集發(fā)票的操作。
答: 你好,是的,銷項(xiàng)發(fā)票從開票系統(tǒng)采集 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是通過認(rèn)證結(jié)果讀入或者數(shù)據(jù)錄入的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我著急用發(fā)票,可以先零申報(bào)增值稅,待發(fā)票領(lǐng)回來,發(fā)現(xiàn)有增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷賬稅額,我在重新更正增值稅申報(bào)可以嗎?
答: 你好!操作是可以的了,但是估計(jì)你很難申報(bào)。因?yàn)楦鷶?shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)對(duì)不上


002 追問
2017-09-06 11:04
鄒老師 解答
2017-09-06 11:07