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麗麗
于2017-09-05 10:39 發布 ??794次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-09-05 10:39
你好!借管理費用-保險費 貸應付職工薪酬=非貨幣性福利 然后借應付職工薪酬=非貨幣性福利 貸銀行存款
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上月多計提了工資,做的分錄是借應付工資3000.貸,管理費用200.現金2800,這個分錄正確嗎
答: 您好,那您需要減少計提,多計提了多少,是200嗎
老師好!之前做一筆分錄是借:管理費用,貸:現金。實際不是費用是借款,怎么沖這筆分錄,是不是做一樣的分錄做紅字就可以?跨年的
答: 你好 借:以前年度損益調整 負數 貸:現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,現金沖管理費用分錄怎么做?
答: 借:現金 借:管理費用(紅字)
18年12月份,把待攤費用的分錄做成 借管理費用,貸 現金 了,怎么辦
討論
前面已經直接發放,借管理費用,貸現金,現在怎么樣補計提?分錄怎么弄?
老師 您好 我們公司交的人壽財產保險服務交的時候我做的賬是借:管理費用--財產保險。貸:現金,現在又退回了一筆錢,這個帳要怎做?怎么寫分錄,寫借貸關系呢?
你好老師,我公司外請人員打掃一天的衛生,分錄可以做 借:管理費用-其他費用 貸:現金
老師,油票的分錄是不是借:管理費用借應收稅款貸現金?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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