
你好老師,我們公司的客戶,因?yàn)橹皳Q了幾個(gè)會(huì)計(jì),好多同樣的客戶都是掛了好幾個(gè)科目,像這個(gè),有應(yīng)收賬款,又掛了應(yīng)付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并啊?
答: 你好! 可以把應(yīng)付賬款統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
老師,我們有個(gè)單位的應(yīng)收賬款余額是-10000,同時(shí)又有應(yīng)付賬款余額是-8000,現(xiàn)在對(duì)方單位要注銷了,是不是我把兩個(gè)科目互轉(zhuǎn)一下,應(yīng)付他們2000元??
答: 你好,是的,科目合并下。 應(yīng)收賬款余額是-10000,相當(dāng)于多收10000,應(yīng)付10000。 應(yīng)付賬款余額是-8000,相當(dāng)于多付,應(yīng)收8000,兩個(gè)科目合并后,應(yīng)付2000。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)去年的帳 一個(gè)客戶設(shè)了兩個(gè)科目 應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款 期末都有余額,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)平
答: 您好 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
這題為什么不入應(yīng)收賬款科目?為了方便往來(lái)對(duì)賬與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不是一般都要通過(guò)應(yīng)收或應(yīng)付賬款科目的嗎?
實(shí)務(wù)中為方便對(duì)賬,即使賣出商品就收到貨款也常用應(yīng)收賬款科目過(guò)渡一下,那么采購(gòu)商品立即付款需要用應(yīng)付賬款過(guò)度下嗎
一般企業(yè)建賬往來(lái)科目設(shè)置就設(shè)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款2個(gè)科目可以嗎


AK辰辰 追問(wèn)
2017-08-31 14:10
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2017-08-31 21:08
李愛(ài)文老師 解答
2017-08-31 12:58
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2017-08-31 14:33
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2017-08-31 21:20