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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-30 17:16

我公司這個月的進項發票,不打算這個月認證抵扣。如何做分錄?

Choi 追問

2017-08-30 20:54

我們公司是物業公司也是走暫估原材料嗎?

Choi 追問

2017-08-31 18:10

那能不能記入應交稅金——待抵扣進項稅額”

李愛文老師 解答

2017-08-30 14:24

可以月月結轉處理。 
一、如果銷項大于進項稅;分錄如下 
1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
2、借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——未交增值稅 
二、如果銷項小于進項稅;分錄如下 
1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 
借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
2、借:應交稅費——未交增值稅 
貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)

李愛文老師 解答

2017-08-30 18:24

暫估原材料處理,不暫估稅

李愛文老師 解答

2017-08-30 20:55

物業公司也有購原材料的

李愛文老師 解答

2017-08-31 18:13

想暫估稅,就計入這個科目處理

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一般納稅人做增值稅分錄需要將兩個費用記入記一月應交金額,即從稅收價格中扣除準予扣除的費用后的金額,這也是當月應該繳納增值稅的金額,分為應交增值稅、進項稅額等。 資產:當月購買資產支出費用,根據購買物品的稅率計算相應的稅收額,算出應交增值稅; 費用:支出費用,包括辦公費、維修費、勞務費等,需要將各類費用稅金按標準率乘以金額,計算出相應的各類應交增值稅的金額; 折舊:折舊準備金、財務費用及稅金等都需要特別計算出其應交的增值稅; 當月期末:在當月期末需要將各類應交的增值稅情況分行記入記賬憑證,確認應交增值稅的金額,以及一個月內應該繳納增值稅金額,撥入國庫出納; 拓展知識:增值稅分錄有許多種,具體分錄要看企業每年的財務狀況,根據企業的財務狀況,按照規定的稅率,確定報稅的條件,提前做好增值稅的分錄,可以有效避免企業面臨稅收違規的風險。
2023-02-28 14:25:03
您好 專票 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 普通發票 借:原材料等 貸:銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
按下面這個做就可以
2019-02-18 13:44:27
您好。借應交稅費未交增值稅,貸銀行存款
2022-02-27 20:15:08
借應收賬款 貸主營業務收入 應繳稅費應繳增值稅 繳納 借應交稅費應繳增值稅 貸銀行
2016-08-23 09:59:02
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