
一般納稅人在申報表里外省預繳增值稅 2萬,本月應納稅額應交1萬,這1萬是9月份1到15號交,申報表這1萬怎么填
答: 按1萬元應稅處理,與預繳的增值稅沒有關系。預繳的增值稅是按項目進行清算的款
增值稅一般納稅人申報表主表,比如我1月份應交增值稅7萬,申報的時候是2月份,增值稅主表上期初未交稅額是一月份的數,本期繳納上期應納稅額是不也得填上7萬?這稅款已經繳納了
答: 是的,需要填寫本期繳納上期應納稅額7萬元的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問下,我5月份開票需預繳增值稅1萬,因為是計提,在6月初申報5月份的賬時,增值稅申報表填寫期末未交1萬,本期應補1萬。等7月初申報6月賬時,會有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
答: 處理是對的,同學
一般納稅人在1月購票預繳的增值稅30萬,1月申報30萬附加稅,當月應交18萬-30萬=12萬多交增值稅,12萬12月辦理了抵稅,那12月附加稅怎么申報?
1月異地A預繳增值稅2萬,但實際異地A 2月才繳款,本地B2月申報1月增值稅時將1月未交的2萬同時申報交款了。相當于1月多交了2萬的增值稅,請問A如何填增值稅申報表抵稅。
老師好,我1月份申報2019年12月的稅,應納稅額是26萬,1月份申報的時候就已經扣繳。請問扣繳的26萬是填在12月報表:本期已繳稅額的30行呢?還是在2月申報月份報表填報30行本期繳納上期應納稅額?

