
這里會(huì)計(jì)分錄為啥借方是其他應(yīng)收款不是借管理費(fèi)用啊
答: 你好,這個(gè)是借支款項(xiàng),而不是費(fèi)用報(bào)銷,所以分錄是 借;其他應(yīng)收款,貸;庫(kù)存現(xiàn)金
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 900 嗎?
答: 借:管理費(fèi)用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:現(xiàn)金 900
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司有給員工補(bǔ)繳社保的一部分錢,然后社保補(bǔ)繳了,工資里面并沒(méi)有扣除,導(dǎo)致企業(yè)多付了這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的社保,然后現(xiàn)在一直掛在其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分里面。請(qǐng)問(wèn)我可以把這部分錢轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 這個(gè)錢之后也不扣員工的了嗎


淡然若水 追問(wèn)
2017-08-26 22:52
王雁鳴老師 解答
2017-08-26 17:57
王雁鳴老師 解答
2017-08-26 20:14
王雁鳴老師 解答
2017-08-26 22:56