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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-25 11:23

你好!你之前那個分錄,就是上次提問那個再發來看下

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:06

稅金也已經補提。做的分錄是這樣的,借:主營業務收入 2925.56 貸:應交稅費——應交增值稅2925.56 
借:應交稅費——應交增值稅 2925.56 貸:銀行存款2105.56 貸:營業外收入820

宋生老師 解答

2017-08-25 15:12

你好!我考慮了下,你這個應該沒有問題啊。你之前的,就是你覺得錯誤了的那個分錄是怎么做的?

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:21

@宋老師:我以為是我做的主營業務借方是錯誤的,所以問問您。可是您說借方和貸方紅字都可以,那分錄就沒問題了。但是軟件里面系統自動結轉的時候數字就有問題。如果是主營業務貸方紅字的話,累計數就比實際的主營業務多2925.56元,如果分錄做的是借方主營業務的話,本年累計數就比實際數多5851.12元。實際的主營業務收入是510088.28元。報表上的數字也是正確的數字,

宋生老師 解答

2017-08-25 15:23

你好!這個是軟件的問題了。有的軟件會默認比如管理費用要在借方,在貸方他就統計不了。主營業務收入 也是一樣

kj_opm8X6rUshMH 追問

2017-08-25 15:32

@宋老師:好吧!謝謝老師

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相關問題討論
你好!你之前那個分錄,就是上次提問那個再發來看下
2017-08-25 11:23:27
您好,解答如下 一般期末結轉完損益,主營業務收入和主營業務成本余額應該是0
2024-01-11 08:51:51
你好 因為收入發生計入貸方,結轉就計入借方,這樣結轉之后余額才是0 因為成本 發生計入借方,結轉計入貸方,這樣結轉之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
你好貸方是紅沖的嗎 手工做的嗎
2022-10-27 19:40:54
你好,把借方,貸方分別結轉到本年利潤的貸方或借方
2017-10-11 15:34:08
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