
你好老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅一般納稅人申報(bào)-增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)這個(gè)表,我本月無(wú)進(jìn)項(xiàng),都是銷售額與上期留底進(jìn)項(xiàng)抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問(wèn)的是如何填報(bào)?
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模,還有留底3月1日生效,2月份增值稅申報(bào)變有留底,這些留底需要申報(bào)2月時(shí),在增值稅申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 留底稅額你這個(gè)咋不等抵扣完再轉(zhuǎn)回呢 那你這個(gè)不能抵扣需要轉(zhuǎn)成本,再3月轉(zhuǎn)出做成本吧
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅納稅申報(bào)表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報(bào)表哪張表哪行數(shù)字呢
答: 在增值稅主表第20行,看企業(yè)的期末留抵稅額


有有 追問(wèn)
2017-08-23 16:30
方亮老師 解答
2017-08-23 16:38