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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-08-23 15:57

是一樣的啊,商貿企業只免稅的

玲玲 追問

2017-08-23 15:59

袁老師,商貿企業免什么稅啊,有什么政策嗎

袁老師 解答

2017-08-23 16:27

外貿免稅的

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出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2019-12-10 13:13:18
您好,增值稅還是按原先的申報方式申報,但是增值稅申報表上有幾個和出口有限的數據需要你計算填寫。而且每個月申報免抵退之前必須先申報增值稅(如果你是生產型出口企業的話,外貿出口企業的申報不受增值稅申報的影響)。
2018-04-04 08:09:15
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
您好同學 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX 貸:主營業務收入--出口銷售 結轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 出口退稅: 借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
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