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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-20 16:53

增值稅的帳務處理就是 借方 業務招待費的價額   和應交稅費―應交增值稅  ??

李愛文老師 解答

2017-08-20 16:48

普通發票的全部金額計入銷售費用——招待費;增值稅專用發票可以抵扣進項稅

李愛文老師 解答

2017-08-20 16:56

一、一般納稅人的賬務處理: 
1、普通發票的處理 
借:銷售費用——業務招待費 
貸:庫存現金(或銀行存款) 
2、增值稅專用發票的處理 
借:銷售費用——業務招待費 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:庫存現金(或銀行存款) 
二、如果是小規模納稅人 
借:銷售費用——業務招待費 
貸:庫存現金(或銀行存款) 
不得取得增值稅專用發票,專用發票需要退回重新開

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相關問題討論
有管理費用的,可以計入管理費用
2019-07-03 15:31:28
普通發票的全部金額計入銷售費用——招待費;增值稅專用發票可以抵扣進項稅
2017-08-20 16:48:18
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-27 20:33:38
銷售部門計入銷售費用-業務招待費
2019-01-24 18:27:49
對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
2022-09-26 10:40:43
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