
供應商給我們的返利,給我們開了一張返利的銷項負數發票怎么作賬?
答: 借:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(紅字) 貸:主營業務成本
老師,我們9月份開了銷項負數發票,也收到供應商開的負數發票,之前認證的進項是不是需要轉出啊,這個月的稅怎么報啊
答: 你好 需要轉出 填寫申報表附表二 進項稅轉出欄次
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問下,我們的進項發票抵扣了,然后發現錯誤,我們申請紅字信息表這種情況下,我們的賬戶要怎么處理?我們申請紅字信息表后,供應商除了從新開 進項發票給我,還要給一份 銷項負數發票給我嗎
答: 同學 你好 如果你進項抵扣了 銷項負數發票也應該給你


蕾 追問
2017-08-19 10:36
方亮老師 解答
2017-08-19 10:43
蕾 追問
2017-08-19 12:12
方亮老師 解答
2017-08-19 13:06