
老師,請問員工代墊購買辦公用品回來報銷,直接做借費用,貸銀行存款,還是從其他應付款員工這個科目走一遍啊?謝謝老師
答: 你好,直接做費用就可以了。
因為實收資本沒有到賬,現在都是其中一個股東出錢買材料和辦公用品,我都記入其他應付款了。我想請問老師,要是股東的錢到賬一部分了,我是不是取現直接把其中一個股東的錢還給他。分錄這樣做。:借其他應付貸銀行存款。其他應付金額太大,年底也要交個稅?
答: 對于股東購買材料,計入其他應付款的貸方,可以在適當的時候轉入這個股東的實收資本處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!請問除公司以外的人員給我們墊付購買辦公用品能直接轉給他嗎?或者掛成其他應付款嗎
答: 信號!可以掛成其他應付款的。

