
公賬,發(fā)工資的抹零,如何做憑證?
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目 可以沖銷多計提的尾數(shù)的
給員工發(fā)工資,發(fā)了過半個月才發(fā)現(xiàn)少發(fā)了1000到月底才補給他,這樣要怎么做憑證??可以做一起嗎?還是單獨做,單獨怎么做
答: 你好,可以做到一起也可以單獨做,單獨做的分錄,借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款,和正常發(fā)放工資的分錄是一樣的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某公司根據(jù)工資匯總表發(fā)放工資,有轉(zhuǎn)賬支票和工資結(jié)算匯總表,是需要做一個付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證嗎?付款憑證怎么計入,轉(zhuǎn)賬支票是做為哪個憑證的原始憑證?
答: 你好,需要做付款憑證,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,轉(zhuǎn)賬支票,借銀行存款,轉(zhuǎn)賬支票,貸銀行存款賬戶

