老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

請問老師,借款時,借,其他應收款,貸,庫存現金。報銷時,借,管理費用,貸,其他應收款。是嗎
答: 是的,是這樣理解的,分錄是正確的。
借庫存現金500 管理費用2500 貸其他應收款3000,最下面的一個題 是這樣做嗎 差旅費為什么放在 貸其他應收款里 其他應收款不是借出去還要收回來的錢 差旅費時借出去還要收回來的錢嗎
答: S拿錢的時候,借:其他應收款-S 3000 貸:庫存現金 3000 S回來,拿著發票報銷的時候,借:庫存現金500 管理費用-差旅費 2500 貸:其他應收款-S 3000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果股東前面借款,但是已經根據借條做:其他應收款-木木人 貸:庫存現金 后面的話 他拿來發票做報銷我們做 借:管理費用 貸:其他應收款 等退回多余借款的時候 我們做 借:庫存現金 貸:其他應收款 這樣子就平了。但是現在我們股東還沒有退回來余款,他說我們不要體現要有借款這個憑據,老師我早已經入賬了,但是現在要改的話要怎么改才沒有記錄呢
答: 之前的借款不做,你的現金賬和實物不一致的,


2.20 追問
2017-08-17 10:38
鄒老師 解答
2017-08-17 10:42
2.20 追問
2017-08-17 10:45
鄒老師 解答
2017-08-17 10:45
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2017-08-17 10:47
鄒老師 解答
2017-08-17 10:49