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送心意

田老師

職稱會計師

2017-08-15 11:42

認證發票不用做分錄, 
購貨時有進項就做 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 3000   
銷售時做 
 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 1000 
月末應交稅金=銷項-進項 
、借:應交稅費——未交增值稅

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相關問題討論
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好 是的,有交稅才需要結轉
2019-03-06 15:26:26
你好!其實你這個本身不對,如果你當月銷項大于進項,是 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2020-11-11 15:28:31
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
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