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啟睿
于2017-08-11 21:02 發布 ??1188次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-08-11 21:07
不合適啊,應該是借:應收賬款貸:主營業務收入
啟睿 追問
2017-08-11 21:12
老師,那我賬上去年虧損了21萬的成本,沒有收入,請教您,我這收入如果放今年這要怎么辦呢,現在把所得稅交了,到匯算清繳怎么才能彌補完虧損后不退稅啊,求老師賜教!
袁老師 解答
2017-08-11 21:17
這個成本可以:借:主營業務成本貸:以前年度損益調整
2017-08-11 21:22
老師,然后我再借:以前年度損益調整,貸:其他應付款,這樣對嗎? 去年的賬是:借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬 因為沒有收入就又做的 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款
2017-08-11 21:28
可以
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借:本年利潤,貸:營業稅金.管理費.主營業務成本借:主營業務收入,貸:本年利潤借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這三個分錄的摘要分別怎么寫?
答: 前兩個是結轉損益 最后一個結轉本年利潤
未公分配利潤貸方,主營業務收入借方
答: 未公分配利潤貸方,主營業務收入借方
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我去年的東西現在退回。我是直接沖銷主營業務收入和成本還是計入利潤分配-未分配利潤
答: 你好 沖以前年度的計入利潤分配-未分配利潤
請問設置期初數,有主營業務收入了,為了試算平衡,是本年利潤還是未分配利潤對??多謝
討論
本年利潤的借方是結轉費用類的數,借,主營業務收入 8888.45 貸,本年利潤8888.45 然后:借,未分配利潤41466.45 貸:本年利潤41466.45,是這樣嗎,要是不對該怎么做呢
老師好,每到年底,把主營業務收入轉到本年利潤,然后在從本年利潤轉到利潤分配,未分配利潤,是嗎
去年的工程服務,工資已入成本計提,一直沒開票,所以年末是虧損,今年上月才開票,我可不可以借:利潤分配-未分配利潤,貸:主營業務收入呢?
收到增值稅退稅,為啥結轉到主營業務收入或者未分配利潤的貸方去了,有點不明白,老師賜教
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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啟睿 追問
2017-08-11 21:12
袁老師 解答
2017-08-11 21:17
啟睿 追問
2017-08-11 21:22
袁老師 解答
2017-08-11 21:28