
上月電費計提,借管理費用 7812.29 制造費用31249.16,貸應付賬款39061.45,本月發票到了金額51441.72,怎么做分錄
答: 需要編制如下兩筆分錄: 1、借:應付賬款 51441.72 貸:管理費用、制造費用 51441.72 2、借:管理費用 、制造費用 51441.72 貸:應付賬款 51441.72
生活費,制造費用,沒付款,分錄借管理費用,制造費用,貸其他應付款,對嗎
答: 應該貸記應付賬款-xx公司 借方是正確的~
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業外購電力、動力在支付款項時都是先作暫付款處理,待每月末再作分配,但有一個題目看不懂。如下: 企業先收到電力公司開來電費單據38000元,但到當月末,經企業計算,應付電費應為38400元,其中車間用電25600元,行政用電12800元,題目中處理:1)借應付賬款 38000 貸銀存38000;2)借制造費用25600 管理費用12800 貸應付賬款38400 以上題目中應付賬款是不平的,應作如何處理?
答: 應該是結算期間不致造成的。這個差額暫不處理,沖下次的電費單據。


追尋夢想 追問
2017-08-11 14:56
方亮老師 解答
2017-08-11 14:23
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