
本季度暫估的成本費用和其他費用怎樣做會計分錄的,等下季度取得發票之后又是怎樣做會計分錄的
答: 借;管理費用等科目 貸;應付賬款——暫估 借;應付賬款 ——暫估 貸;管理費用等科目 借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
請問如果企業當月發生的費用或成本還沒有取得發票(以后取得),但要計入到當月的成本中,會計分錄應該怎么做?取得發票是又怎么做?
答: 只能暫估成本處理,后期取得發票后,再沖銷暫估分錄,按發票的金額做賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
假如我這個月發生的費用付款了,但是我下個月才能取得發票,這個怎么做賬,會計分錄怎么做?
答: 你好 付款 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發票 借;管理費用等科目 貸預付賬款


Mena. 追問
2017-08-09 15:10
鄒老師 解答
2017-08-09 15:10
Mena. 追問
2017-08-09 15:16
鄒老師 解答
2017-08-09 15:17