老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時(shí)候他是 問
需要代開租賃發(fā)票給公司 答
我們是勞務(wù)分包公司,其他勞務(wù)分包公司給我們開的 問
其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用。 答
老師,你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)5萬(wàn),其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成 問
這種填法不對(duì)。在《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應(yīng)填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的全部職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額 。 你公司應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì) 5 萬(wàn),其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬(wàn)和管理費(fèi)用 - 工資 2 萬(wàn),都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時(shí) A105050 表中工資相關(guān)欄次應(yīng)填 5 萬(wàn) ,而不是只填計(jì)入管理費(fèi)用的 2 萬(wàn)。 答
你好,采購(gòu)商品,如果對(duì)方開不了具體明細(xì),只能開大類, 問
你好,這個(gè)要么就按正規(guī)的開,要么你們就承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 沒有能不開正規(guī)又沒有風(fēng)險(xiǎn)的辦法。 答

預(yù)付賬款轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好 借預(yù)付 貸銀行存款?
購(gòu)買固定資產(chǎn)19萬(wàn),先預(yù)付10萬(wàn)分錄怎么做,機(jī)器購(gòu)買回來分三期付款,每期3萬(wàn),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 1、借:固定資產(chǎn) 19 貸:銀行存款 10 貸:應(yīng)付賬款 9 2、借:應(yīng)付賬款 3 貸:銀行存款 3
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
固定資產(chǎn)報(bào)廢的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款收不回來的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 固定資產(chǎn)報(bào)廢的分錄是 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)收賬款收不回來 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款不需要支付 借:應(yīng)付賬款,貸:營(yíng)業(yè)外收入


舒服的煎餅 追問
2017-08-09 15:08
方亮老師 解答
2017-08-09 15:09
舒服的煎餅 追問
2017-08-09 15:23
方亮老師 解答
2017-08-09 15:28
舒服的煎餅 追問
2017-08-10 10:08
方亮老師 解答
2017-08-10 10:20