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維
于2017-08-07 12:12 發布 ??677次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-08-07 12:47
您好,對的。
維 追問
2017-08-07 13:45
為何生成報表,其他應收款為負的
王雁鳴老師 解答
2017-08-07 13:59
您好,因為還沒有上交,為貸方余額,所以為負。
2017-08-07 14:00
什么意思,已經生成報表了
2017-08-07 14:01
您好,因為其他應收款,是貸方余額。生成報表了,也沒關系的。
2017-08-07 14:04
在資產下面為負,沒關系嗎
2017-08-07 14:17
您好,沒關系的,以后盡量不要出現這種現象了即可。
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社保計提發放會計分錄和不計提發放會計分錄
答: 您好,借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
ktv小妹提成費做什么分錄?做一筆還是兩筆分錄?需要計提和發放嗎?
答: 您好,借成本費用,貸應付職工薪酬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個計提和發放的分錄怎么寫?
答: 計提分錄 借 管理費用等-社保/公積金 貸 應付職工薪酬-社保/公積金
這個怎么計提的 和發放的分錄 怎么寫
討論
http://lx.acc5.com/lx_38_1_1 (計提) 和 http://lx.acc5.com/lx_38_1_1 (發放) 老師您看看這樣有沒有更好的分錄表達?
,去年的年終獎多計提了2萬。請問今年一月份發放了,多計提的2萬要怎么充回來,怎么寫分錄?
根據這張表的數字,計提和發放的分錄怎么寫?
計提和發放的分錄對嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103689 個
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維 追問
2017-08-07 13:45
王雁鳴老師 解答
2017-08-07 13:59
維 追問
2017-08-07 14:00
王雁鳴老師 解答
2017-08-07 14:01
維 追問
2017-08-07 14:04
王雁鳴老師 解答
2017-08-07 14:17